岗位职责:
1.拟定公司内部审计制度;
2.编制公司年度内部审计计划.内部审计预算等相关工作;
3.组织实施内部审计项目,提升内部审计质量;
4.向审计责任人报告内部审计工作进展情况,并根据审计责任人的安排与管理层沟通相关情况;
5.向集团报告内部审计发现的重大问题和重大风险隐患;
6.协调处理内部审计部门与其他机构和部门的关系;
7.协助部门管理及对分管的工作负责。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务管理、经济管理等相关专业;具有中级审计(会计)及以上职称,或注册会计师CPA、注册内审师CIA资格;
2.具备5年及以上审计或财会经验,具有1年以上审计主审工作经验;
3.责任心强,具有较强的组织协调能力及团队管理能力;具有良好的职业操守;
4.特别优秀者可适当放宽条件。
薪酬区间不含浮动的绩效奖金部分。