1.审计监督。组织和实施内部审计项目,包括财务审计、内部控制审计等;制定年度审计计划,并按照计划执行内部审计工作;发现资产和资金使用、业务和管理流程中的漏洞,并采取相应的预警措施。
2.审计整改。对审计中发现的问题,组织推进整改工作,并向上级汇报整改情况;负责审计结论和处理意见执行情况的检查和督办。
3.咨询服务。提供关于经营管理、财务管控等方面的改进建议,以推进公司的合规化建设;对审计分部提交的重点、难点工作项目进行专业指导。
4.部门管理。负责部门内部员工考核、聘任和解聘的建议权;制定部门员工考核方案和考核指标;参与制定部门团队建设与员工发展方案。
5.风险管理。建立和完善公司内部审计制度和流程;对内控工作流程与制度的执行进行监控;优化公司内控流程、政策、方法以及执行标准。