岗位内容:
1. 组织和实施年度内部审计计划,确保符合相关法规和标准;
2. 审计公司各项业务,评估公司的财务和管理风险,建议和跟进改进措施;
3. 协调内部和外部资源,保证审核和财务报告的准确性;
4. 及时更新和完善内部控制流程和文档;
3. 督促并跟进审计结果的整改落实情况;
4. 撰写审计报告,向高层管理层汇报审计发现和解决方案;
任职要求:
1. 本科及以上学历,至少6年内部审计工作经验
2. 熟悉审计流程和方法,熟练运用办公软件和ERP系统
3. 具有较强的组织和领导能力,出色的沟通能力和团队协作精神
4. 能够独立思考,分析和解决复杂问题;