【岗位职责】
1、负责公司审计监察工作;负责内控体系建设的完善及内控评价;
2、负责组织开展专项审计监察业务;
3、按照监管要求履行各项复核工作并定期向审计委员会报告;
4、负责与会计师事务所、券商沟通,配合完成年度审计工作和相关监管报告及文件;
5、负责部门日常考核和业务培训管理工作。
【任职资格】
1、40 岁以下,985 或 211 院校本科及以上学历,具有 5 年以上上市公司或大中型多元化企业内部审计监察经验;
2、具备会计或审计专业技术职业资格中级及以上证书;
3、具备现代企业审计管理和财务管理理论知识,熟悉企业风险管理和内控内审流程,精通财务领域内法律法规,熟悉国家金融、财经政策和法规,并具备较强的数据收集、整理、分析能力;
4、具有良好的职业道德和职业操守,较强的协调、沟通能力及文字表达能力;
有以往较成功的业绩证明。