非洲区域
岗位职责:
1、在公司董事会审计委员会的领导下,依据相关法律法规及制度文件,独立开展内部审计工作并向审计委员会定期汇报。
2、协助项目经理对各子公司内控制度的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷提出审计建议并进行整改跟踪验证。
3、对上市公司及下属子公司的财务状况、财务收支活动的合法性、真实性和完整性进行审计,并对其经营效果进行评价。
4、根据公司领导安排或审计过程中发现的高风险环节开展专项审计,揭示存在风险并提供管理建议。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,审计、财务、会计、金融、经济等相关专业优先。
2、中级审计、会计及以上职称,拥有国际注册内部审计师、注册会计师资格者优先。
3、3年以上制造业、上市公司或会计事务所财务、审计经验。
4、较强的沟通能力和文字表达能力,严谨敬业,认真细致,有积极的工作态度及强烈的工作责任心。
5、接受长驻海外(常驻非洲、中亚等相关国家)。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕