岗位职责:
1、在部门领导下开展内部审计工作,完成内部审计报告并进行定期汇报。
2、组织实施各类专项审计,能独立开展多个业务模块审计,编制审计底稿,汇总审计发现,编制审计报告。
3、负责对公司内部控制体系的健全性、合理性及有效性评价。
4、负责对公司的偿付能力风险管理体系运行情况和运行效果检查、评估。
5、对各部门经营绩效指标的达成情况,定期进行内部审计。
6、对会计核算和税费申报各方面的合法合规性进行检查,监督财务各岗位严格依照会计准则和相关政策法规要求进行账务和税务处理。
7、负责对集团子公司高管人员实施任中审计、离任审计、专项审计。
8、对被审计单位跟踪整改及问责,实施后续审计工作。
任职要求:
1、中级审计师或者中级会计师,必需具备其中之一;
2、大型企业内部审计工作经验,具有拟IPO阶段内审或财务规范化工作经验者优先;
3、能够适应晚上加班、出差等突击性、临时性工作。
4、有制造业工作经验。