岗位职责:
1. 组织各部门各分子公司起草、完善内控制度与标准体系;
2. 制订年度内控计划与目标;
3. 起草、建立公司内部控制独立检查、评价与报告体系;
4. 组织内控小组培训与考核,组织完成两次内控自查与四次风险提示检查;
5. 监督、整改内控缺陷,修订内控手册;
6. 编制公司内控评价报告,协助完成内控审计报告;
7. 提出优化组织流程建议。
8.有团队管理经验
任职要求:
1. 本科以上学历,会计、财务相关专业,中级会计师及以上职称,具备CPA、 CMA证书优先,有大型会计事务所项目管理经验优先;
2. 熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策;
3. 有较强的组织沟通能力、团队意识、工作责任感。
职位福利:五险一金、全勤奖、带薪年假、高温补贴、节日福利、14薪、提供住宿、提供工作餐