岗位职责:
1、制订公司内部审计制度和工作程序,并监督指导审计人员执行。
2、根据公司的运营要求和具体情况,拟订年度审计工作计划,报董事会和董事会审计委员审批。
3、组织实施公司各项内控自评测试、内部审计工作,按程序有计划地开展工作。
4、指导业务合规、内控自评测试、审计项目的实施,做好与相关单位的协调工作。
5、审核内控自评报告、审计工作报告,给出指导建议,最终确定相关工作报告,形成终审意见。
6、协助公司建立健全反舞弊机制,确定舞弊的重点领域关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为,发现舞弊行为及时向分管领导汇报。
7、协调公司的内部控制审计工作、配合中介机构做好公司年度内部控制的审计工作等。
8、制定部门发展计划,组织本部门员工的学习并对专业的培训提出建议。
9、完成董事会或董事会审计委员、分管领导交办的其他审计事项。
招聘要求:
1、遵纪守法、诚实守信,无犯罪记录,从业期间无违规、违法记录;
2、本科以上学历;985、211、双一流优先;财务、审计、会计类专业;持有中级会计师职称或中级审计师职称,具备CPA、CIA等证书者优先;
3、熟悉国家财税法规、内部控制规范及审计相关知识,熟悉企业合规体系运营相关知识,具备风险识别与评估能力;
4、3年以上企业内控、审计或财务相关管理岗位工作经验,熟悉企业制度流程建设;
5、具备良好的职业素养、主动学习和沟通协调能力,责任心强,能承受工作压力。