职位描述
职责描述:
- 根据相关法律法规及内部稽核规范,拟定公司内部稽核工作计划、方案和底稿,完善稽核标准流程;
- 就稽核审计和内控评价发现的问题与相关部门进行沟通,编写稽核审计报告,对稽核中发现的问题提出改进建议,跟踪督促相关部门落实整改;
- 协调、配合外部审计和监管检查;
- 持续关注大宗贸易行业的法律法规、监管要求以及行业惯例;
- 完成领导交办的其他工作任务。
任职要求:
- 本科及以上学历,审计、贸易、法律、财务或相关专业;
- 5年以上工作经验,具备3年以上大宗贸易行业稽核审计、合规法务、财务相关工作经验者优先;
- 熟悉大宗贸易行业相关法律法规、监管要求以及行业惯例;
- 工作严谨细致,具有良好的合作协调能力、人际沟通能力和文字表达能力;
- 具备CPA、CIA、法律职业资格、证券期货从业资格者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕