8000-13000元
全球贸易之窗28F
(一) 岗位职责
1、全面负责集团审计部工作,制定并实施集团内部审计战略规划、年度审计计划和预算,建立健全内部审计制度体系,并监督执行。
2、领导审计团队开展财务收支审计、经济效益审计、内部控制审计、风险管理审计、经济责任审计等各类审计项目,并出具审计报告,提出改进建议,跟踪整改落实情况。
3、参与集团重大经营决策、投资并购、重大合同签订等事项的审计评估,提供独立、客观的审计意见,防范经营风险。
4、负责与外部审计机构的沟通协调,配合完成年度财务报表审计、内部控制审计等工作。
5、关注国家审计、财税等相关政策法规变化,及时调整内部审计工作重点,确保集团合规经营。
6、负责审计团队建设,选拔、培养和考核审计人员,提升团队专业素质和业务能力。
7、执行集团董事会、公司领导交办的相关工作。
(二) 招聘要求
1、学历要求:本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业,具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等资格证书者优先。
2、工作经验:5年以上审计工作经验,其中至少2年以上大型企业或上市公司审计部门负责人经验,熟悉上市公司内部审计规范和流程。
3、专业技能: 精通财务、审计、税务等相关专业知识,熟悉企业内部控制、风险管理、公司治理等方面的理论和实务,具备较强的数据分析能力和风险识别能力。
4、综合素质:具备良好的职业道德和敬业精神,工作严谨细致,责任心强,具备较强的沟通协调能力、团队领导能力和抗压能力。能适应因工作需要的出差安排(非经常)。
5、其他要求:年龄一般不超过35周岁,特别优秀者可适当放宽。
(三)薪酬福利
1、月薪:18000元/月起,具体面议。
2、福利待遇:五险一金、带薪年假、节日福利、定期体检、员工培训等。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕