职位描述
岗位职责:
1. 审核费用报销单、物资采购单。核对收银系统确认收入数据。
2. 督促各部门收货同事根据下单、送货单、实收数准确做好材料进出仓库的工作。(单物核对)
3. 负责与供应商工作沟通及对帐,核对供应商送货单与门店入库单,收取及核验发票、送货单、对账单、收据等单据,申请支付货款。(单单核对)
4. 负责进销存系统数据与进出仓单的核对,保证系统数与单据数一致。(单账核对)
5. 负责公司常规采购物料价格核对,异常单价及时通知采购人员处理。
6. 负责每月1日门店酒水盘点,编制酒水盘点表。
7. 编制税务凭证、管理凭证、结账。处理纳税申报工作。
8. 及时回应处理门店关于会计事项的需求。
9. 进行年度固定资产盘点工作,并编制盘点表。
10. 记账凭证的归档、装订及保管工作。
任职资格:
1.大专及以上学历,财务会计相关专业;
2.具备两年以上的全盘会计工作经验及进销存经验;
3.勤奋工作,有良好的职业操守,有团队合作精神;
4.熟悉会计准则、工商税法;
5.熟练运用办公软件、财务软件;
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕