职位描述
岗位职责
1、制定并执行年度及长期的内部审计计划,确保其与公司战略目标和风险状况相一致。
2、领导、激励和发展内部审计团队,提升团队的专业能力和工作效率。
3、全面负责财务审计、运营审计、合规性审计及IT审计等各类审计项目。
4、主导对重大舞弊、违规事件的专项调查。
5、持续监控内外部环境变化,更新风险评估,并相应调整审计重点。
6、与各业务部门及职能部门负责人保持密切沟通,就内部控制、风险管理和治理流程提供专业建议和咨询。
7、作为与外部审计师、监管机构沟通的主要接口,协调相关审计事宜。
岗位要求:
1、 本科或以上学历,财务管理、会计、 审计、管理学等财经管理专业;
2、10年及以上的内部审计项目工作经验,较扎实的财务和内控知识,熟悉制造业管理,有一定的抗压能力,能接受异地出差;
3、有较好的文字和报告处理能力,熟练使用办公软件及SAP系统,具备数据整合和梳理分析能力;
4、有大型企业、上市公司、制造业工作经验者,熟悉研产销,供应链及多元化运营管理经验优先;
5、具备开展内部控制、运营管理审计、6大业务循环审计、专项审计、审计调查等工作能力和经验。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕