职位描述
工作职责:
1. 审计工作:
- 协助制定年度审计计划,参与公司内部审计项目的实施。
- 对公司财务收支、经济活动、内控执行情况等进行审计,确保其合法性、合规性、真实性、完整性和有效性。
- 负责专项审计工作,如工程审计、采购审计、离任审计等,对审计中发现的问题进行风险分析并提出解决方案和建议。
- 跟踪审计结论和建议的落实情况,确保问题得到整改。
2. 监察工作:
- 受理来自不同渠道的举报和舞弊线索,开展案件调查,对员工涉嫌商业贿赂、职务侵占等违法违规行为进行调查取证。
- 对公司员工违反法律法规、党纪政纪行为的信访检举、控告、申诉进行处理,参与相关违法违纪案件的调查和审理。
- 对公司重大决策过程、招投标过程、重要人事任免等进行监督和检查。
3. 制度建设与完善:
- 协助建立和完善公司内部审计制度、监察制度和流程。
- 参与公司内控体系的建设,对内控缺陷提出整改建议。
4. 其他工作:
- 完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1.教育背景:
- 本科及以上学历,审计、会计、财务管理、法学等相关专业。
2. 工作经验:
- 5年以上企业内审、监察或相关工作经验。
- 有大型企业、互联网企业或事务所工作经验者优先。
3. 专业技能:
- 熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程。
- 具备良好的数据分析能力、逻辑思维能力、沟通能力和问题解决能力。
- 熟练使用办公软件及审计相关工具。
4. 个人素质:
- 为人正直诚信,稳重踏实,有责任心,具有团队合作意识。
- 具备较强的抗压能力,能够适应出差。
- 思维缜密,具有良好的沟通能力、分析判断能力和逻辑推理能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕