岗位内容:
1. 负责单位内部审计组织策划工作并参与实施;
2.开展对财务收支、预算执行、决算等内部审计工作;
3.开展对所属经济实体进行内部审计;
4. 协助制定、修订审计程序和工作方案,编制审计报告;
5.参与对内控体系的健全性、合理性、有效性进行评价,并对整改落实情况进行监督检查。
任职要求:
1. 会计、财务管理、经管类等相关专业,硕士学历,具有相关专业背景,有从事审计、会计等工作经历的优先。
2. 具备扎实的财务与审计基础,了解财务会计、内部控制和财务稽核等方面的知识。
3. 具有较强的责任心和专业精神,善于思考,具备较强的分析能力和逻辑思维能力。
4. 具备良好的团队协作、沟通能力及客户服务意识。