职位描述
【岗位职责】
1、完善公司内审规章制度及工作流程,实施审计计划;
2、对下属公司的财务收支及经营活动进行审计监督;
3、对特定管理岗位人员开展经济责任审计;
4、评价内部控制的健全性、有效性、合理性,查找薄弱环节,提出改进意见;
5、对重大经济事项进行专项审计;
6、制定审计方案,编制审计底稿,出具审计报告,整理审计档案;
7、查处违法乱纪、营私舞弊、贪污盗窃等损害公司利益的行为;
8、跟进审计发现问题落实整改;
【岗位要求】
1、审计、会计或相关专业本科以上学历;
2、5 年以上大中型企业同等岗位工作经验;
3、熟悉财经、审计、税务方面的法律法规,具备良好的专业知识;
4、具有较好的职业判断能力,能够及时准确发现审计工作中的问题;
5、具有良好的职业道德,为人正直,原则性强;
6、具有较强的逻辑思维能力和语言文字表达能力,能够独立出具审计报告;
7、工作认真细致,能够在压力下工作,具有较强的沟通协调能力;
8、能适应中短期出差。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕