职位描述
岗位职责:
1、负责根据公司战略、风险评估,实施股份公司例行审计、专项审计、经济责任审计工作;
2、编写内部审计报告,并提出有效的改善建议,推动管理提升;
3、针对审计发现及整改建议进行跟踪验证,以保证审计整改有效落地执行,对被审计单位实施后续审计,确定审计中发现的问题是否得到了恰当的解决;
4、审计项目结束后,及时进行总结、评价并输出案例库资料,同时在部门内部进行复盘分享;
5、审计报告签批下发后,及时将审计底稿和相关资料分类进行归档,妥善保管。
任职要求:
1、本科及以上学历,有5年以上的企业内部审计工作经验;
2、具备采购审计项目经验,理解制造业企业运营、采购、生产等的业务流程。
3、具有CIA、CPA、ACCA资格优先;
4、具备良好的沟通能力、较强的学习能力与较高的执行力,具有高度的敬业精神和职业敏感性,抗压能力强,能根据项目需要接受不定期的出差安排。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕