职位描述
1、结合集团战略目标,制订部门的年度审计督察工作规划,并组织落实各项审计督察具体工作任务。
2、需要了解采购成本,熟悉厂房设备,优先考虑。
2、建立健全内部审计督察管理制度,履行审计职能,监督内控管理制度的执行。
3、负责独立实施财务审计、专项审计、内控流程管理审计、经济责任审计、效益审计等各项审计工作,出具审计报告,并跟进审计整改建议的落实。
4、负责组织开展监察工作,包括但不限于廉政纪律监察、勤勉尽责监察、投诉和举报的专项监察等,做实调查取证及出具监察报告。
5、落实审计项目的闭环管理,包括整改督办、审计处罚执行落地、损失挽回及审计管理建议。
6、负责本部门成员的业务指导和工作绩效考核。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕