职位描述
一、岗位职责
1、统筹集团内控与风险管理体系建设,制定并完善审计制度、流程及质量控制体系,监督执行效果。
2、编制集团年度审计工作计划,分解目标至子公司,统筹实施经济责任审计、经营效益审计及专项审计项目。
3、主导对子公司/分公司的财务收支、预算执行、合同签订等活动的审计监督,识别重大风险并提出整改建议。
4、组织集团内控培训计划,提升审计团队专业能力及子公司合规意识。负责审计团队绩效考核、人力资源配置及跨部门协作管理。
二、岗位要求
1、统招本科及以上学历,审计、财务、法律等相关专业优先。10年以上审计或风控经验,其中5年以上集团化公司审计管理经验。
2、精通国家财经法规、企业会计准则及内控规范,掌握数字化审计工具及数据分析方法。
3、具备战略视角和跨部门协调能力。
4、原则性强,职业道德良好,具备独立应对重大审计问题的决策能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕