一、职责描述
1、组织公司内控标准建设,建立内控标准调整机制,定期维护内控标准体系
2、组织完善公司内控相关制度规范
3、组织、推进内部控制评价,出具相关评价报告
4、完善内控考核指标,规范内控考核流程,监控指标变化
5、完善违规责任追究体系
6、参与重大合同及合规评审,审核公司相关制度流程控制点
7、组织、参与、实施内控日常检查与抽查,跟踪内控缺陷整改
8、提供内控咨询服务,组织或参与内控、风险管理等相关培训,协调外部相关事务
二、任职要求
1、五年以上财务、内控或风险管理相关工作经历或在本单位财务会计或内部控制、风险管理相关岗位工作三年以上,且至少在内控相关岗位担任过一年以上主管。
2、掌握财税法规与资本相关市场监控法规;掌握金融、经济、财务会等相关基本理论;精通内部控制与风险管理基本知识;精通主要业务过程与关键控制点。
3、熟悉会计核算基本技能;熟练使用常用办公软件;熟悉财务分析,掌握项目管理技能。
4、 具有良好的职业道德、爱岗敬业、工作严谨;具备较强的组织、协调、沟通能力;具有较好的计划、分析、归纳和创新能力;具有较强的综合分析能力与创新能力;具备很强制度流程编写能力
5、本科及以上学历,财经类相关专业;拥有注册会计师、CIA证书者优先。