职位详情
内部审计经理/专员
1.5-2.5万
西子清洁能源装备制造股份有限公司
杭州
3-5年
本科
07-16
工作地址

浙江省杭州市江干区大农港路1216号

职位描述
岗位职责:

1、在审计委员会指导下制定年度审计计划,该计划需基于企业风险评估结果,优先覆盖高风险领域,同时根据企业实际情况及时调整计划,确保审计工作的针对性和有效性。

2、带领审计团队开展各类专项审计工作,包括但不限于财务审计、运营审计、合规与风控审计等。在财务审计中,聚焦财务报表真实性、资金管理及成本控制等方面;运营审计则覆盖生产流程、供应链管理、销售渠道、人力资源等运营环节的效率与风险;合规与风控审计关注法律法规遵循、内部制度执行以及重大风险的控制有效性。

3、负责审计项目的全流程管理,从审计准备阶段的资料收集、审计方案制定,到审计实施过程中的现场访谈、控制有效性测试,再到审计报告的撰写与沟通,以及后续的整改跟踪,确保每个环节规范有序进行。

4、指导和培养审计团队成员,提升团队整体专业能力。通过定期组织内部复盘、项目经验分享以及安排外部培训等方式,帮助团队成员积累经验、拓展知识储备。

5、与企业各业务部门保持良好沟通,建立 “监督 - 改进” 的协作关系,向非专业人士清晰解释审计结论,推动审计发现问题的整改落实。

6、关注行业动态和监管政策变化,如《企业内部控制基本规范》更新等,及时调整审计重点和方法,确保审计工作符合最新要求。

7、参与审计制度和流程的优化工作,结合实际审计经验,提出合理建议,不断完善企业内审体系。


任职要求 :

1、教育背景:本科及以上学历,财务、审计、法律、企业管理等相关专业优先。

2、工作经验:

1)具有 3 年以上内部审计相关工作经验,熟悉内部审计流程和方法。

2)拥有国企、外企或上市公司内审工作经验者优先,熟悉国企或上市公司的治理结构、监管要求和业务模式。

3)有制造业从业经验或有制造业审计经验 ,

4)独立完成内部审计项目经验

3、专业能力:

1)具备扎实的财务、审计、法律等专业知识,熟悉企业所在行业的业务特点和风险点。

2)持有国际注册内部审计师(CIA)、注册会计师(CPA)等相关资质证书者优先。

3)具备良好的数据分析能力,能够运用 SQL、Python 等工具进行数据处理和风险挖掘者优先。

4、软技能:

1)具有较强的独立性和批判性思维,能够客观、公正地开展审计工作,不受外界因素干扰。

2)具备出色的沟通能力和表达能力,能够与不同层级的人员有效沟通,清晰传达审计结论和建议。

3)拥有良好的团队管理能力和组织协调能力,能够带领团队高效完成审计任务。

4)具备较强的抗压能力,能够应对复杂的审计环境和整改阻力。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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