职位描述
岗位职责:
1. 协助部门负责人完善审计及风控工作制度体系和工作流程,参与制定部门年度工作计划,并监督实施情况。
2. 根据部门工作计划,组织开展内部审计、专项审计等工作;制定审计方案,明确审计重点和范围,确保审计工作的顺利开展。
3. 编写审计报告:负责编写审计报告,全面、客观地反映审计对象财务状况和内部控制情况;提出改进意见和建议,督促审计结论和建议的落实。
4. 与各级管理层、审计对象、内外部审计机构等进行协调沟通,明确审计工作目标和要求;及时向审计总监汇报工作进展和存在的问题,提出解决方案。
5. 法律合规与风险防控:遵守相关法律法规、内部规章制度和行业标准,确保审计工作的合法合规;关注企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见和防控措施。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务/审计相关专业;
2、具备5年以上审计、会计或相关领域的工作经验,其中至少3年在审计部门担任管理职务。有大型企业或会计师事务所工作经验者优先。
3、专业技能:
• 精通审计、会计、税法等相关专业知识,熟悉审计流程和方法。
•了解国家财经政策、法规和行业规范,具备较强的风险防范意识。
• 熟练使用审计软件和办公软件,提高工作效率。
4、个人素质与能力:
• 具备良好的职业道德和责任心,工作严谨、细致。
• 具备较强的沟通协调能力、判断能力和计划与执行能力。
• 具备团队合作精神,能够带领团队高效完成工作任务。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕