职位描述
岗位职责:
1.根据公司战略规划,开发各年度审计计划,审核各类财务审计、内控审计和专项审计计划,包括审计范围、审计期间、审计重点审计人员分工等;
2.控制审计项目进度,根据审计发现及时、合理调整审计方案,审核审计底稿及审计报告;
3.评估举报线索的真实性、有效性,完成调查受理及立项工作,审核调查计划;
3.控制审查进度,对于发现的问题及时调整,审核调查底稿及调查报告,评估证据及结论并完成调查报告的移交;
岗位要求:
1.大学本科及以上学历,专业不限,3年及以上审计相关经验,有四大所工作经验优先
2. 精通财务审计、内控控制及风险管理知识及相关法律、法规和准则,了解公司主要业务流程
3. 具有很强的领导能力、判断与决策能力、组织协调能力、人际能力、沟通能力、影响力计划与执行能力;熟练使用OFFICE办公软件
4.具备国际注册内部审计师、国际注册内部控制自我评估师、注册会计师等相关资格者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕