所属部门:审计部
岗位职责:
1、负责公司内控流程设计及完善,完成审计底稿及报告的编制;
2、跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出建设性意见;
3、内部风险控制管理,参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
4、总公司财务审计、分公司绩效审计,其他专项审计业务等。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务类、审计类相关专业,30周岁以下;
2、两年以上工作经验,有审计经验或风控、内控经验者优先;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程,熟练使用办公软件;
4、性格严谨细致、理性客观,有良好的沟通能力,能够灵活处理工作中的各种问题,有一定的抗压能力;
5、适应出差。