岗位职责:
1、参与制定审计计划:配合审计总监制定年度审计计划,聚焦股东、财务、运营、 合规等重点风险领域;
2、主导实施审计项目:主导执行经营审计、财务审计、专项审计、离任审计,识别控 制缺陷提出改进方案并出具审计报告;
3、审计结果运用闭环:复审评价审计建议落地情况,确保风险整改有效落实;
4、优化审计体系:完善审计方法、工具与标准化流程,提升审计质量与审计效率 ;
5、跨部门协作:联动财务、业务部门,提供风险管控支持及咨询。
任职要求:
1、5-15年内审经验,3年以上主导项目审计工作经验
2、本科及以上学历,财务、审计、金融相关专业
3、具备优秀的沟通表达能力,高度的职业操守、正直诚信、客观公正、严守秘密、原则性强
4、较强的抗压能力和执行力,能适应一定强度的出差
5、具备敏锐的数据洞察力、出色的逻辑思维能力,具备平衡监督与服务的能力。