1、协助建立健全集团审计管理体系,协助编制、修订公司各项审计管理相关制度,依据实际工作情况不断优化、改进、完善 ;
2、协助拟定公司年度审计计划及年度审计工作要点,根据年度审计计划开展具体审计项目;
3、参与执行审计部各项审计项目具体工作,协助编制审计报告,包括但不限于财务审计、离任或任期经济责任审计、专项审计、专项调查等;
4、协助子公司外派监事管理工作,定期收集子公司监事季度、年度履职报告书,并形成汇总报告提交领导审阅;协助对子公司监事开展履职情况考评以及开展相关培训工作;
5、跟进审计项目的整改工作,对属下企业的整改进行跟踪,并督促整改措施落地,跟踪整改进度等;
6、参与实施开展年度内部控制自评价,汇总发现并汇报给董事会;
7、定期协助整理、草拟向审计委员会汇报的材料及相关资料;
8、完成上级交办的其他任务,包括但不限于参与专项核查、情况核实等;配合其他部门开展工作。
岗位要求:
1、审计,会计,财务管理等经济类相关专业
2、熟悉国家审计法规、企业内部控制规范及相关财务制度;
3、具有较强的数据分析能力、学习能力、分析解决问题能力、沟通能力和抗压能力;
4、有刻苦耐劳的敬业精神和团队合作意识;
5、可以接受出差和外派。