岗位职责:
1、根据工作计划安排展开专项监察工作,包括不限于经营、财务、采购、舞弊及其他监察专项
2、开展内部调查程序,对企业内部控制情况进行监督,包括不限于执行层面的违规操作行为,整理问题线索,获取证据
3、编制调查、督察报告,提出监察建议,跟进整改,参与设计专项监察程序,对工作底稿归档
4、负责处理各类违规违纪事件,协同处理违法犯罪行为,完成上级交办的其它事务工作
任职要求:
1、30岁以下,统招本科及以上学历,审计、财会优先;
2、持CIA(注册审计)CPA(注册会计)CFE(反舞弊)或中级审计、会计等相关技能职业证书优先;
3、3年以上企业监察审计经验、熟悉财务、审计、法律,有经办优秀反舞弊和内审项目,具备追损、移送司法案件处理经验优先;
4、熟练掌握内部监察审计调查方法,有较好的综合写作能力和较好的沟通协调能力,具备发现贪腐问题、熟练的财务账务整理分析能力;
5、具有严谨的职业操守,爱岗敬业,严谨认真,耐心细心,乐于学习,吃苦耐劳,保密性强。
职位福利:五险一金、通讯补助、带薪年假、节日福利、包吃、包住