岗位职责:
1、负责或参与开展管理人员任期经济责任审计,参与审计方案讨论、根据方案内审计分工负责分项审计实施,沟通内部审计发现,确认审计问题,提出管理建议,起草审计报告 。
2、负责或参与对公司各管理模块开展常规审计检查,核实各项管理活动的合规性、合理性、 真实性,参与审计方案讨论、根据方案内审计分工负责分项审计实施,沟通内部审计发现,确认审计问题,提出管理建议,起草审计报告。
3、负责对各被审计单位的整改进度及结果的跟踪,根据整改情况组织回访或后续审计 。
4、参与对公司总部及各控股子公司年度内部控制执行情况进行测试,对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行评估并出具意见,起草对应审计报。
任职要求:
1、统招本科及以上 ,财经、审计类
2、6 年以上内外审计工作经验 ,8 年以上内外审计工作经验
3、具备内部审计知识要素体系
4、较强的沟通能力、分析判断能力