职位描述
岗位职责:
1、负责执行审计计划,参与对集团内部单位的审计检查工作,包括各种专项审计、常规审计、舞弊审计等;可独立负责常规审计项目,完成审计方案设计、底稿编制及报告初稿撰写;
2、能够通过业务审计梳理内控的风险漏洞,提出有效建议并督促整改,推动公司内部业务内控流程的改善;
3、参与修订内部审计制度及标准化程序,总结审计实务经验,协助编写审计指引手册,开发可复用的审计方法模板表单;
4、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,专业不限:
2、3年以上内审工作经验,有1年以上大型集团公司或上市公司内审工作经验者优先;
3、审计、财务相关知识丰富,熟悉审计相关法规和政策,企业管控体系及风险管理流程。
4、精通办公及ERP软件的使用,如Office办公套件、金蝶/用友ERP软件等;
5、具有较强的逻辑思维能力、数据分析能力和文字功底,能根据审查发现,输出各种类型的审计报告。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕