【岗位职责】
1. 运营专项审计:评估内部控制和风险管理的适当性和有效性,以增加和保护组织价值;
2. 对物料全流程审计:评估价格合理性和流程有效性,促动降本增效;
3. 依据公司管理制度和审计计划,以风险为基础开展内审活动,向公司交付审计报告,落实整改情况,履行审计监督职能,促进合规运行,维护公司权益。
【岗位要求】
1. 本科及以上学历,会计、审计、经济管理等相关专业,适应出差;
2. 政治素质过硬,清正廉洁、勤奋敬业,对鲁南文化具有高度认同感;
3. 客观公正,诚实守信,具有强烈的保密意识;
4. 了解财务、审计等相关知识和法律法规;
5. 熟练使用Word、Excel、PPT等基础办公软件和Excel、SQL等审计工具,掌握成本及数据分析方法和市场调研方法;
6. 具有较强的沟通和商务谈判能力;具备较强的计划与执行能力、判断与决策能力。