职位描述
岗位职责:
1、独立开展对业务核算、内控合规、财务管理、企业经济责任等的审查工作,出具审查意见及审计报告,跟进落实后续奖惩或整改情况;
2、推进公司内控规范建设,对各业务环节的内控管理进行风险识别和评估,提出合理建议,完成公司内部各类审计监察工作。
任职要求:
1、硕士及以上学历;3年及以上工作经验(内审工作1年以上)优先;有内控体系建设经验优先;具有注册会计师、内审师证书优先;
2、能够独立完成财务审计、内部控制审计、经济责任审计、人员舞弊调查等各类专项工作,具有缜密的逻辑分析能力和敏锐的洞察力;
3、熟练操作办公软件及PPT使用制作;
4、工作认真负责、积极主动,具有较好的沟通协调能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕