职位描述
工作职责要求:
1、根据年度计划安排,开展公司内控自我评价和专项审计工作,包括但不限于内控评审、资金审计、业务风险审计、投资审计、IT审计等,编制审计方案、底稿、审计报告,并与被审计单位进行沟通;
2、撰写稽核规划报告:负责项目报告撰写,需逻辑清晰、内容详实、数据准确;
3、与被审计单位进行对接,沟通审计发现、推动审计问题整改、跟踪并定期汇报改善情况;
4、制度与流程制定:参与公司内部审计制度、流程和标准的制定与优化,确保其符合法律法规和公司管理要求;指导和监督相关部门执行审计制度,推动内部审计体系的完善。
5、完成上级交办的其他相关工作。
任职资格:
1、教育背景:本科及以上学历优先,审计、财务、法律、管理等相关专业优先;持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等证书者优先;
2、工作经验:3-5年及以上审计相关工作经验;熟悉监管要求、企业内部审计流程及财务知识,具备扎实的审计专业知识,具备一定的数据分析能力;
3、熟悉风控/内部审计/稽核流程及方法,具备较强的沟通统筹能力,能够独立组织和推动跨部门项目;具备逻辑思维分析、洞察能力及报告写作能力;具备数据分析能力者优先;
4、掌握金融监管环境和政策,了解国内金融市场情况,具备一定分析能力和行业研究能力;
5、有银行、保险行业相关履历者优先;有四大审计师事务所或大型企业内部审计经验者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕