职位描述
工作职责要求:
1、制定审计策略与计划:根据公司战略目标和监管动态发展,制定年度审计策略和稽核规划,确保审计工作覆盖关键业务领域和风险点。
2、撰写稽核规划报告:负责部门各种报告撰写,包括但不限于季度/月度稽核规划报告,年度稽核规划报告等,需逻辑清晰、内容详实、数据准确,能够为管理层提供有效的决策支持。
3、会议组织与协调:组织和筹备审计相关会议,包括审委会会议、部门协调会等,确保会议高效进行;起草会议纪要,跟踪会议决议的落实情况,确保审计工作有序推进。
4、制度与流程制定:参与公司内部审计制度、流程和标准的制定与优化,确保其符合法律法规和公司管理要求;指导和监督相关部门执行审计制度,推动内部审计体系的完善。
5、撰写三会报告:撰写审委会、监事会、董事会报告,内容包括审计发现、问题分析、整改建议等;为公司管理层提供决策支持,协助解决审计过程中发现的重大问题。
6、完成上级交办的其他相关工作。
任职资格:
1、教育背景:本科及以上学历优先,审计、财务、法律、管理等相关专业优先;持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等证书者优先。
2、工作经验:1-3年及以上审计相关工作经验,有四大审计师事务所或大型企业内部审计经验者优先;熟悉企业内部审计流程和相关法律法规,具备扎实的审计专业知识。
3、专业技能:熟悉审计策略制定、稽核规划编制及审计报告撰写,具备较强的逻辑分析能力和文字表达能力;具备良好的沟通协调能力,能够独立组织和推动跨部门项目;熟练使用Office办公软件,具备数据分析能力者优先。
4、综合素质:具备较强的战略思维和计划执行能力,能够从全局角度思考问题;工作细致认真,责任心强,具备良好的职业道德和保密意识。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕