岗位职责:
1、按照上市公司内审制度要求进行各公司内部审计工作,包括年度常规内部审计、专项审计,编写内审工作底稿,编写内审报告;
2、 根据公司业务需求进行的其他内审工作;
3、子公司财务管理;
4、并购财务尽调工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计学或审计学专业,中级以上职称优先;
2、有3年以上工业企业工作经验,有上市公司内部审计或在有上市公司审计资格的会计师事务所审计工作经验优先;
3、熟练操作金蝶云财务软件,熟练操作EXECL。
4、能接受出差。
公司为八小时工作制,双休。入职为员工购买五险一金和商业保险,出差补贴、年终奖金、各种福利丰厚(其中过节费、高温补贴等全年综合5000元起)。
职位福利:五险一金、定期体检、高温补贴、节日福利、全勤奖、年度评优、带薪年假、餐补