职位描述
一、关键岗位职责
1、关于上市公司内审的全面流程,能够组织人员开展内审工作,做好相关底稿、出具相关报告;
2、具备内审经验,能够应对外部会计师寄券商的问询,掌握监管关键点。
二、任职要求:
1、统招大学本科及以上学历,管理类相关专业毕业(会计学、财务管理学、审计学、统计学、企业管理学),3-5年工作经验;
2、要精通上市公司内部审计工作管理要求和流程。
3、具有很强的责任心和执行力,能够根据部门目标及计划逐项、有序地跟进,直至事项完成;
4、具有优秀的职业素养和敬业精神,抗压能力强、有较强的独立性及沟通能力;
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕