岗位职责:
1. 核心负责集团公司合并财务报表的编制,协助开展内部审计与内部控制体系建设,保障财务信息准确合规,提升运营效率与风险防范能力;
2. 负责公司成本、销售等模块的账务处理及日常管理;
3. 负责对子公司或关联公司的账务工作进行指导与监督;
4. 负责相关会计凭证、账目及报表的审核工作;
5. 定期进行财务数据分析,为管理决策提供支持;
6. 参与内控制度的优化与改进,推动内部控制有效执行;
7. 负责组织或参与对集团各子公司的内部审核工作;
8. 熟练操作各类办公及财务软件,具备稳重、负责、有上进心的职业素养。
任职要求:
1. 统招本科及以上学历,会计、财务、审计等相关专业;持有中级会计师以上职称或注册会计师(CPA)资格者优先。
2. 具备3年以上中大型企业(尤其是集团型公司/上市公司)合并财务报表实际编制经验,具备内部审计或会计师事务所外部审计相关工作经验,熟悉内审流程与内控规范,有上市公司审计或合并报表经验者优先;
3. 熟悉国家财税政策、企业财务制度及流程,精通相关财税法律法规;
4. 具备全面的财务知识,在合并报表、税务、销售、成本等某一或多个领域有较强的管理能力,能熟练运用财务软件,熟悉ERP系统者优先;
5. 具备较强的成本管理、风险控制和财务分析能力;
6. 具有良好的职业素养和沟通协调能力,工作责任心强,抗压能力强;
7. 熟练操作电脑办公软件,性格稳重,有上进心、责任心。