职位描述
岗位职责:
1.负责遵照国家企业会计准则、依据公司各项财务管理制度及内控管理制度要求,开展对财务各项业务办理及会计处理等的制度遵从性、合法合规性进行检查稽核并及时出具稽核报告。
2.负责对于会计稽核检查所发现内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露与出具稽核报告,并加以追踪,落实业务整改措施的执行情况,并向上级进行汇报。
3.负责根据会计稽核的结果,发现存在的内部控制制度缺陷,新增、修订或督促相关制度的完善;审核财务相关各项业务办理流程的合理性,提出优化解决方案并督促改进。
4.负责统筹协调财务内部、财务与业务推进业财一体化信息系统建设,并对接信息化部门及外单位做好财务信息化维护。
5.负责以提升财务人效为导向,组织财务各版块开展流程优化,流程再造工作。
6.负责按公司内控管理要求,配合完成年度部门内控评审相关工作。
7.负责按公司管理体系(质量、环境、安全、职业健康、知识产权、国军标、保密等)要求开展各项工作。
8.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,3年及以上相关工作经验。
2、熟练掌握全流程账务处理与财务系统操作,具备专业的财务稽核、风险识别及闭环整改能力。
3、具备使用Office系统,用友、金蝶等财务软件系统的技能。
4、具备数据敏感性,数据分析技能、报告撰写技能。
5、具备良好的管理和沟通能力;扎实的财会知识;工作仔细认真,具备良好的职业素养。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕