岗位职责:
1.定期开展各部门、下属公司内控制度执行情况、资料及经济活动的真实性、合规性开展检查,识别内控缺陷并提出改进
2.根据管理层需求,对指定业务模块、重大投资项目等进行专项检查,评估项目合规性,识别其中内控缺陷并提出改进建议;
3.关键业务节点预警,通过对数据整理和分析,归纳风险特征,从系统、数据识别异常数据,及时对相关部门和下属公司作出预警提示;
4.建立内审问题整改跟踪机制,协助相关责任部门编制整改计划,落实整改措施;
5.负责定期梳理公司主要业务和主要制定的适配性,协助各个部门和下属公司优化完善管理制度
6.定期向部门负责人和公司管理层报告内控或内审发现的重大问题和主要风险隐患;
任职要求:
1.本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理、金融学等相关专业优先;
2.具有3年以上内部审计、事务所审计相关工作经验 ,有独立或作为主要负责人带队开展项目经验;
3.具备扎实的内控、内审、外审或财务管理专业知识和丰富的实践经验,能够独立完成财务审计、专项审计、内控审计等工作;
4.拥有较强的问题识别、问题分析和数据分析能力,能够发现公司业务中的主要问题和风险隐患,并提出切实可行的改进建议;能够高效开展内控或审计工作并撰写规范、详实的检查报告。
5.思维敏捷,能够举一反三,思考、分析能多维度开展;
6.具备高度的责任心和敬业精神,严格遵守职业道德和保密规定。
工作地点:广州番禺海大科学园+苗种基地(短期出差)
岗位福利:双休、年度奖金、法定节假礼品、五险一金、年度体检、公司团建、高温补贴、、