1.5-2万
万达广场B座(新华西街)2802
1. 隶属于集团企管办,参与集团各公司内控审计、财务审计、及其他专项审计等工作(如经济责任、离任审计),开展现场检查与数据核实
2. 按照审计计划安排,配合领导落实完成各项审计工作准备,推动审计计划实施
3. 审查财务记录与文件,通过抽样检查、数据分析等手段验证报表准确性,确保符合会计准则,验证会计处理合规性、合理性。
4. 评估业务流程与财务控制体系有效性,提出内控优化方案
5. 参与合规审计,检查内部制度执行情况,识别违规风险
6. 参与经济责任和离任审计,对任职期内经营责任履行及经营成果进行监督检查
7. 按审计程序开展工作,记录审核过程。收集整理审计资料,进度跟进、沟通协调、报告初稿的拟定、对审计发现问题的跟踪整改、审计资料归档立卷等
8. 具备审计人员的基本素养,坚持实事求是。做到依法依规、客观公正、诚信谨慎、廉洁守则
9. 配合部门领导工作,按时完成领导交办的其他事务。
岗位要求:
1. 本科及以上学历,财务、审计等相关专业。
2. 具备3年以上财务内部审计工作经验,或具有3年以上大型会计师事务所外部审计经验优先。
3. 熟悉财务、审计相关法律法规
4. 精通办公软件Excel、ERP系统及财务软件;具备数据分析与逻辑推理能力。
5. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。
6. 可接受短期出差。
7. 持有中级会计师、中级审计师、注册会计师或CIA等证书者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕