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汽车租赁行业内审经理
1.5-2万
华夏小兔(北京)新能源汽车服务有限公司
北京
3-5年
本科
01-04
工作地址

万利中心

职位描述
岗位职责
1. 审计体系搭建与规划:结合企业战略目标、内外部风险及监管要求,制定年度/季度审计计划,明确审计范围、目标、资源分配及时间节点,报上级审批后组织实施;建立健全企业内部审计管理制度、流程体系及操作标准,统一审计方法论,保障审计工作规范高效开展。
2. 核心审计项目统筹:牵头组织开展财务审计、运营审计、合规审计、IT审计、供应链审计、HR合规审计(薪酬发放、劳动合同合规等)、固定资产审计等各类专项审计及常规审计项目;负责审计方案编制、审计团队调配、审计过程质量把控,通过凭证核查、流程穿行测试、数据抽样、访谈等方式收集审计证据,识别流程漏洞、违规行为及风险隐患。
3. 审计报告与整改闭环:基于审计证据编制客观严谨的审计报告,明确问题、风险等级、成因分析及可落地的改进建议,向审计委员会及管理层汇报审计结果;建立审计问题整改跟踪机制,明确整改责任部门、整改期限,定期跟进整改进度,验证整改效果,确保问题“发现-反馈-整改-验证”形成闭环;负责审计档案的整理、归档与管理,保障审计资料的完整性与可追溯性。
4. 风险管控与合规监督:定期开展企业整体风险评估,识别、分析内外部风险(政策变动、市场波动、内部流程缺陷、合规漏洞等),建立风险数据库,提出风险预警及管控建议;监督企业经营活动符合国家法律法规、行业监管要求及内部规章制度,针对高风险环节(如大额资金支出、财务核算、劳动用工等)开展常态化监督,推动企业合规文化建设;评估企业内控体系的设计合理性与执行有效性,提出优化建议。
5. 外部对接与增值服务:配合外部审计机构开展年度审计工作,提供必要的审计资料与协助;对接行业监管部门的检查工作,反馈企业合规整改情况;基于审计发现的管理痛点,向管理层提供流程优化、效率提升、成本控制等增值建议,为企业战略决策提供数据支持;通过培训、案例分享等方式宣贯合规理念与审计制度,提升全员风险意识。
任职要求
1. 学历背景:本科及以上学历,审计、财务、会计、金融等相关专业,持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)、ACCA等相关证书者优先。
2. 专业技能:精通国家财务法规、会计准则、审计准则及相关行业监管政策;掌握内部审计方法、风险评估工具及内控体系建设逻辑;具备良好的数据分析能力,能熟练使用Excel、审计软件(如ACL、IDEA)及办公软件;
3. 核心能力:具备较强的独立判断能力、逻辑分析能力及问题解决能力;拥有良好的沟通协调能力、跨部门协作能力及书面/口头表达能力;具备高度的责任心、原则性及保密意识,能承受一定的工作压力;具备优秀的团队管理能力与领导力,能有效激发团队活力与潜力。
4. 其他要求:能适应必要的出差(根据企业需求调整);无违法违纪及职业不良记录。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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