职位描述
[岗位职责]
1、依IPO准则独立审计公司财务,涵盖报表、账务及流程,核查收入等关键环节,识别舞弊风险,确保数据合规,提供整改建议:
2、制定完善契合IPO的内审流程与内控制度,定期评估业务风险点,优化内控,推动内控标准化,提升合规与运营效率;
3、主导对接券商等外部机构,配合财务尽调等工作,推动审计问题整改,跟踪内外部审计问题,向管理层汇报进展;
4、针对关键节点开展专项审计,提供数据与预警,参与舞弊调查等特殊项目,保障资产安全与业务合规:
5、协同财务、业务部门落实内控,推动流程与财务合规衔接,定期开展合规及内审培训,提升全员合规意识;
6、结合行业与公司业务优化财务风险防控,监控重大财务事项,确保符合监管审核标准,助力IPO顺利推进。
[任职要求]
1、统招本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业:持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)证书者优先,具备IPO审计或内审经验者可放宽部分条件.2、精通国内会计准则、IPO审计要求及<>,熟悉企业业务流程及成本核算逻辑;
3、3-5年及以上内部审计或外部审计工作经验(至少1年制造行业经验),熟悉IPO申报流程、财务规范及内控要求者优先:;
4、原则性强,具备高度保密意识及抗压能力,能适应IPO阶段高强度工作节奏。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕