岗位职责:
1. 制定年度审计计划,组织实施财务审计、运营审计、专项审计及离任审计等;
2. 对公司各业务单元、职能部门的经营活动、财务收支、合规执行情况进行独立、客观的审查;
3. 识别舞弊、浪费、效率低下及违反制度等问题,提出改进建议;
4. 通过审计为公司挽损降本、提前止损、提高效率、保障合规经营等;
5. 编写审计报告,跟踪审计发现问题的整改闭环;
6. 评估公司治理、风险管理及内部控制的有效性;
7. 协助上级单位开展专项审计工作;
8. 开展审计培训提高业务部门风险防范能力;
9. 为业务部门提供风险管理相关咨询工作;
10. 完成上级交办的其他工作。
任职要求:
1. 教育背景
- 本科及以上学历,审计、会计、财务管理、经济、金融或相关专业;
2. 工作经验
- 5年以上内部审计、外部审计(如会计师事务所)或相关领域工作经验;
- 有大型企业集团、上市公司、跨国公司或特定行业(如制造、金融、互联网等)审计经验者优先;
- 具备独立主导完整审计项目的经验,包括计划、执行、报告及后续跟踪。
3. 专业技能
- 熟悉中国会计准则、审计准则、内部控制规范及财经法律法规;
- 掌握风险导向审计方法,能熟练运用审计程序识别重大错报或控制缺陷;
- 具备较强的数据分析能力,能使用Excel高级函数、SQL、Power BI或审计软件(如ACL、TeamMate等)开展数据分析;
- 能独立撰写逻辑清晰、结论明确、建议可行的审计报告;
- 持有CPA、CIA、ACCA等专业资格证书者优先。
4. 个人素养
- 坚持原则、客观公正,具备高度的职业道德和保密意识;
- 具备优秀的沟通协调能力,能有效与各层级人员访谈并推动问题整改;
- 逻辑思维严谨,注重细节,具备较强的独立判断与问题解决能力;
- 抗压能力强,适应阶段性高强度工作及出差安排。