职位描述
岗位工作简介:
1.负责根据现状,建立健全与公司营运相关的内部控制管理制度、审核流程、权限分配等;建立符合上市公司及外部监管的内控框架体系;对工作流进行梳理、分析并优化。负责对公司内部各部门与风险控制相关的管理制度的完善性合规性进行审核。
2.独立或带领团队完成公司2026年专项内部审计,流程审计等工作。完善公司会计核算的工作流程和标准、岗位操作指南、内控手册等。
3.对内控审计梳理、专项审计等工作中发现的问题,提出科学有效的管理建议,完成内控审计报告提交总经理;
4.持续与业务部门沟通,追踪和督促整改审计报告内不符合项的整改落实;
5.根据新业务、新会计准则的要求,研究和制订会计核算的标准,评估对公司实用性影响。
6.完成年度公司内控管理相关培训,以及内审人员培训。
任职要求:
1.年龄30~40岁;本科以上学历;法律、金融及财务相关专业。
2.知识和经验:有5年以上内控审计、风控管理相关工作经验;有过制造行业相关工作经验,财务审计工作经验者优先。
3.专业特长:在财务审计,或者风控管理上有管理特长,掌握风控管理理论,审计工作方法。对财务知识、税法熟悉。
4.个人能力:超强执行力和领悟力,目标导向工作方式,较强的沟通能力,组织能力。善于发现问题,风险意识强,且积极正向。
薪酬福利待遇:
1.薪酬收入:月度包括基本工资合计、补贴合计和绩效奖金。月综合收入税前15K~22K。有年终奖14薪。
2.福利待遇:
基本社会保险,住房公积金。年假等法定假期保障。年度体检。
工作时间及地点:
1,时间:正常班次早9:00到下午5:30;按工作需要,听从领导安排加班。
2,办公地点:北京市顺义区空港科技园裕华路28号。
3,平均每周出差天津蓟州工厂1天。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕