职位描述
岗责职责:
1、负责完善公司内审规章制度、内部审计工作流程;
2、负责搭建和完善公司内控体系;
3、负责制订公司年度审计计划并组织实施;
4、评价公司内部控制的健全性、有效性、合理性,针对内控薄弱点,提出审计意见;
5、负责对各项整改事项进行审计追踪,检查被审计单位的整改情况;
6、应管理层、董事会指示和公司实际经营需要,开展相关专项审计;
7、协调配合外部审计工作和部门内部日常事务管理;
8、负责部门内部各项业务的档案管理工作;
9、提供内控及风险管理咨询服务,提高公司整体风险意识;
10、上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1.统招本科及以上学历,审计,财务,会计,经济学等相关专业;
2.具有5年以上企业内部合规性审计经验;
3.工作认真、细心、 原则性强;
4.较强的责任心和学习能力;
较强的沟通协调能力和逻辑思维能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕