一、岗位职责
1.完善公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内审模板,并协助完成实施;
2.完成集团内部控制自我评价、财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计等内部审计业务;
3.制定审计整改计划、跟踪审计的执行、实施后续审计;
4.负责审计资料的归档和保管工作;
5.完成部门日常工作;
6.落实领导交办的其他工作。
二、任职要求
1.统招本科及以上审计、会计、财务管理、统计等相关专业,具有审计相关职业资格者优先;
2.年龄35周岁及以下,条件优秀者可适当放宽;
3.具有3年以上审计工作经验;
4.熟练掌握审计、内控等方面的专业知识,了解公司内部审计工作流程;
5.具有较强的数据分析能力,能够梳理审计问题并提供整改建议;
6.具有良好的沟通协调能力、组织执行能力、团队协作精神和保密意识。