岗位职责:
1.制定和执行审计计划:协助部门领导制定年度审计计划,并根据公司业务发展和风险管理需求进行调整;
2.审计执行:按照公司审计计划的要求,参与公司内部各类审计项目,不限于财务审计、风险管理审计、经济责任审计、经营合规审计、重大事项审计、工程、证券相关审计等常规审计,不定期执行其他专项审计;
3.审计配合:配合内外部审计和监督检查;
4.审计报告撰写与沟通:编写审计报告,包括审计发现、结论、建议等,向部门负责人、公司管理层汇报审计结果,并就审计发现的问题与相关部门进行沟通;
5.审计跟踪与整改监督:对审计中发现的问题进行持续跟踪,监督整改措施的落实情况;
6.审计资料的收集、整理、归档;
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、会计、财务类相关专业;
2.具备有2年以上内部审计、会计师事务所审计、金融机构审计经验,上市公司或国有企业工作经验优先;
3.具备审计、财务相关知识,熟悉审计准则及相关法规,熟练运用各类办公软件,熟悉财务软件;
4.逻辑清晰,具备较强的沟通能力及跨部门协调能力,能够独立完成审计工作并有效推进审计整改;
5.熟悉国家有关财务、审计、工程管理、证券等方面的法律法规,熟悉审计的相关流程和方法;
6.能适应事务所节奏的审计工作。
工作时间:8:15-17