岗位要求:
1.根据公司的年度目标和审计计划,负责各类经营审计及专项审计工作。包括但不限于财务审计、流程审计、专项审计等。
2.评估企业的内部控制体系的设计和运行效果,识别内部控制的缺陷和弱点,提出改讲建议,确保内部控制体系的有效运
行。
3.参与企业风险导向的全面内控体系建设,业务流程的梳理、风险分析、制定风险应对策略提供支持。
4.负责跟进监督审计结果的整改落实,确保企业的经营活动符合相关法律法规和行业标准,防范合规风险。
5.对公司重大采购、销售事项、相关财务信息实行审查制,为企业管理提供专业咨询,包括内控建设、流程优化、风险管理等
方面的建议和支持。
6、负责内外部审计过程中与相关部门的协调和沟通。
任职资格:
1.本科及以上学历,具备会计、审计、财务管理等相关专业知识,熟悉国家财经法规和企业所在行业的标准。
2.3年以上审计相关工作经验,有上市公司或者大型制造业审计工作岗位经验优先考虑。
3.熟感财税法规、审理程序和公司财务流程
4.具有良好的沟通和协调能力,良好的职业道德和团队协作精神,保密意识强。