职位描述
一、核心职责
1. 审计体系搭建:牵头制定学校内部审计制度、流程及年度审计计划,覆盖财务、基建、采购、科研经费等关键领域,适配2.5万学生规模的教学、行政及后勤保障需求。
2. 审计项目执行:组织开展财务收支审计、经济责任审计(如院系负责人离任审计)、专项审计(如学费收缴、科研项目经费合规性),每年至少完成1-2项重大专项审计,出具专业审计报告。
3. 风险防控:分析学校经济活动中的潜在风险(如基建工程超支、采购流程漏洞),提出整改建议并跟踪落实,降低学校经济与管理风险。
4. 团队管理:带领审计处团队(通常5-8人),制定人员培训计划,提升团队专业能力(如熟悉教育系统审计政策、大数据审计工具),保障审计工作高效推进。
二、任职要求
• 学历与专业:本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,具备注册会计师(CPA) 或国际注册内部审计师(CIA) 资格者优先。
• 工作经验:8年以上审计工作经验,其中3年以上高校或大型事业单位审计管理经验,熟悉《教育系统内部审计工作规定》等政策法规。
• 能力要求:具备较强的数据分析能力、问题研判能力及沟通协调能力,能独立推动跨部门审计项目,且严守审计纪律与保密原则。
三、其他事项
• 需定期向学校党委、校长办公会汇报审计工作进展及重大审计发现,为学校决策提供参考。
• 协调与外部审计机构(如教育厅审计处、第三方会计师事务所)的工作,配合完成上级单位部署的审计任务。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕