面议
天祥大厦-AB座
岗位职责(按职责的重要性排序):
内审体系搭建:梳理财务与业务流程,制定《内控管理手册》及配套流程、SOP,主导 0-1 内部控制体系搭建,确保符合企业经营与 IPO 合规要求。
内控评估与整改:定期开展内控有效性评估,聚焦销售、采购、生产、研发等核心业务流程识别风险缺陷;协助制定整改方案、明确责任时限,跟踪整改进度并验证效果,形成闭环报告,优化内控漏洞。
财务审计执行:协助开展财务报表审计,按会计准则核对数据真实性(如收入确认、成本核算、资产计价),检查报表编制与披露合规性,参与工作底稿编制及证据收集,识别财报潜在风险。
法规符合性审计:聚焦 IPO 法规要求,审计企业经营及内控体系合规性,核查关联交易、历史沿革、税务处理等重点事项,建立 IPO 导向合规审计清单,出具专项报告并推动风险整改,保障 IPO 申报合规。
多业务流程审计:覆盖覆盖资金(预算、支付、投融资)、业务(采购定价、生产管控、销售回款)、仓储物流(存货账实一致性、呆滞料管理)、信息系统(ERP/OA 数据准确性、权限合规)等多流程,审计其效率与合规性;
审计支持与培训:制定年度 / 季度审计计划,协同业务部门优化内控措施;开展内控宣贯培训,提升全员风险意识;负责审计相关资料整理归档,保障可追溯性,推动业审融合。
基本要求:
1. 本科及以上学历,财务、审计、会计学相关专业,持有 CIA(国际注册内部审计师)、CPA、会计从业资格证书者优先。
2. 5年以上内控或审计工作经验,必须具备以下任一经验:①会计师事务所从业经历(至少参与 1 个完整 IPO 项目的内控审计 / 财务审计);②企业内审经历(主导或核心参与 IPO 项目的内控体系建设);具备制造业从业背景者优先。
3. 熟悉生产型企业核心业务流程(计划、采购、生产、仓储、销售),掌握财务报表审计、合规审计、业务流程审计的方法与工具,熟悉至少一种 ERP 系统及 OA 系统操作。
4. 具备较强的风险识别能力、逻辑思维能力与细节把控能力,能精准抓取审计核心问题并清晰反馈。
5. 沟通协调与书面 / 口头表达能力强,原则性强、为人正直客观,具备高度的工作责任感与高效执行力,可适应阶段性工作强度。
6. 能够适应不定期出差。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕