1.2-2万
杭州富生电器有限公司
1.审计计划制定:依据公司经营目标及内控风险状况,牵头制定公司及子公司年度内部审计计划与审计预算,明确审计重点、范围、方法及时间节点。
2.审计项目执行:独立开展各类内部审计工作,包括但不限于财务审计、专项审计(如采购、销售、投资等);完成审计证据收集、现场审计、工作底稿编制;独立完成审计报告编写。
3.审计问题整改跟踪:跟踪审计整改方案的落实情况,定期向管理层汇报整改进度,推动审计问题闭环解决。
4.内控体系建设与优化:参与公司内部控制体系的搭建与完善工作,协助梳理业务流程,识别内控薄弱环节,提出内控流程优化建议并推动实施;每年完成内控自评工作。
5.年度风险评估:负责公司年度风险评估工作,牵头组织风险评分和访谈,独立完成年度风险评估报告。
6.招采工作流程指导:根据公司规定,辅导业务部门开展公开或邀请招标、内部比选等工作。
7.合规管理支持:关注国家相关法律法规、行业监管政策及公司内部规章制度的更新动态,指导业务工作符合合规要求;协助开展合规宣传与培训,提升全员合规意识。
8.其他工作:完成管理层交办的其他审计及专项任务,配合上级公司和外部审计机构开展工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理、金融学等相关专业;持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)、中级会计师、中级审计师等相关专业资格证书者优先。
2、5年以上大型制造企业内部审计、外部审计或财务管理相关工作经验。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕