任职责任:
1.独立领导并执行中小型及以上规模的专项审计项目,负责从风险评估、审计计划
制定、团队分了现场执行到出具审计报告的完整流程
2.主导对客户内部控制系统的了解、评估及测试,识别出关键控制缺陷,并向管理
层提供具有建设性的改进建议,帮助客户降低运营及财等风险
3.作为项目核心联终人,负责与客户财务总监及高级管理层进行关键沟通,确保审
计工作顺利开展
4.编制审计工作底稿,检查审计证据,确保审计程序符合法册会计师审计准则要求
5.参与审计报告的撰写与复核,确保审计意见准确反映被审计单位财务状况任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、会计、财务管理等财会相关专业,持有CPA、ACCA、CIA,中级会计等证书优先。
2. 2-3年审计相关工作经验,有海外业务审计、跨境财税合规经验者优先,熟悉境内外会计准则差异。
3. 英语可作为工作语言,能流畅读写英文审计资料、熟练口语沟通,可应对海外团队对接及英文报告撰写。
4. 熟悉跨境资金管理、外汇结算流程,了解海外主流国家财税基础法规,具备基础合规风险识别能力。